為切實提高監督質效,促進企業規范運行,持續加強對企業的審計監督。5月7日,紀檢監察室組織開展專題學習活動,集中學習內部審計工作動態《推進審計創新 護航企業發展》以及《河北航空投資集團有限公司關于 2025 年一季度對子企業審計監督情況的報告》。
李朝紅副主任在學習中強調,一是認真學習借鑒。積極學習河鋼集團有限公司、河北航投集團在審計監督工作中的經驗與做法,圍繞重要業務領域,做到有重點、有目標,將審計監督作為提升企業治理水平的重要舉措,確保企業運營合規、穩健發展。二是深入開展審計監督。針對審計監督過程中發現的各類問題,及時分析與研判,揭示風險,通過審計促使公司領導干部增強遵紀守法和廉潔自律的意識,杜絕形式主義。三是嚴格落實審計工作機制。加強制度建設,深化審計結果分析、監督結果長效運用等工作機制,確保審計發現的問題都能得到妥善處理。四是加強隊伍建設。持續不斷提升內部審計能力,做到整改工作件件有著落、事事有回音,形成審計監督工作的閉環管理,推動公司審計工作高質量發展。
此次學習活動的開展,為開展審計工作明確了工作方向與重點,有助于進一步扎實推進審計監督和問題整改,有序開展企業的審計監督工作。